Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoCONSERTO DE PNEU - VEICULO LEVE (MACARRAO) - SEDE 60,0000R$ 24,00R$ 1.440,00
ServicoCONSERTO DE PNEU AUTOMOVEL (MACARRAO) - PARAJU 20,0000R$ 25,00R$ 500,00
ServicoCONSERTO DE PNEU - VEICULO LEVE (VULCANIZACAO) - SEDE 16,0000R$ 118,00R$ 1.888,00
ServicoCONSERTO DE PNEU AUTOMOVEL (VULCANIZACAO) - PARAJU 4,0000R$ 125,00R$ 500,00
ServicoDESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEU - VEICULO LEVE - SEDE 120,0000R$ 12,00R$ 1.440,00
ServicoDESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEU VEICULO LEVE - PARAJU 40,0000R$ 13,00R$ 520,00
ServicoBALANCEAMENTO - VEICULO LEVE - SEDE 120,0000R$ 12,00R$ 1.440,00
ServicoBALANCEAMENTO VEICULO LEVE - PARAJU 40,0000R$ 13,00R$ 520,00
ServicoALINHAMENTO - VEICULO LEVE - SEDE 68,0000R$ 48,00R$ 3.264,00
ServicoALINHAMENTO VEICULO LEVE - PARAJU 12,0000R$ 50,00R$ 600,00
ServicoCAMBAGEM OU CASTER - VEICULO LEVE (CADA LADO) - SEDE 16,0000R$ 48,00R$ 768,00
ServicoCAMBAGEM OU CASTER AUTOMOVEL (CADA LADO) - PARAJU 4,0000R$ 50,00R$ 200,00
ServicoRODIZIO DE PNEU - VEICULO LEVE (POR VEICULO) - SEDE 48,0000R$ 12,00R$ 576,00
ServicoRODIZIO DE PNEU AUTOMOVEL (POR VEICULO) - PARAJU 12,0000R$ 13,00R$ 156,00
ServicoCONSERTO DE PNEU - CAMINHAO (MACARRAO) - SEDE 60,0000R$ 48,00R$ 2.880,00
ServicoCONSERTO DE PNEU CAMINHAO (MACARRAO) - PARAJU 20,0000R$ 50,00R$ 1.000,00
ServicoCONSERTO DE PNEU - CAMINHAO (MANCHAOE E CAMARA) - SEDE 32,0000R$ 118,00R$ 3.776,00
ServicoCONSERTO DE PNEU CAMINHAO EM GERAL (MANCHAOE REPARO E CAMARA DE AR) - PARAJU 8,0000R$ 125,00R$ 1.000,00
ServicoDESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEU - CAMINHAO - SEDE 92,0000R$ 48,00R$ 4.416,00
ServicoDESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEU CAMINHAO - PARAJU 28,0000R$ 50,00R$ 1.400,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
18/09/2023 0005748/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESR$ 3.342,00
27/09/2023 0006062/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESR$ 2.549,00
05/10/2023 0006356/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESR$ 3.941,00
24/10/2023 0006718/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESR$ 2.434,00
21/11/2023 0007336/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESR$ 3.001,00
07/12/2023 0007897/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESR$ 3.221,00
28/12/2023 0008505/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESR$ 1.970,00
05/01/2024 0000019/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESR$ 1.458,00
17/01/2024 0000165/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESR$ 2.156,00
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
22/09/2023 0005748/2023 0007492/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESR$ 3.212,64
13/10/2023 0006062/2023 0008237/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESR$ 2.450,33
19/10/2023 0006356/2023 0008500/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESR$ 3.788,46
09/11/2023 0006718/2023 0009150/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESR$ 2.312,30
24/11/2023 0007336/2023 0009748/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESR$ 2.850,95
14/12/2023 0007897/2023 0010522/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESR$ 3.096,33
19/01/2024 0008505/2023 0000531/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESR$ 1.893,76
19/01/2024 0000019/2024 0000533/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESR$ 1.385,10
29/01/2024 0000165/2024 0000769/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESR$ 2.048,20
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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