Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoDER-ED - 10213 - Retirada manual de blocos pre-moldados de concreto (Blokret), inclusiveempilhamento para reaproveitamento90,9700R$ 12,25R$ 1.114,38
ServicoDER-ROD - 40177 - Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteiras 300,4900R$ 5,69R$ 1.709,79
ServicoDER-ROD - 40228 - Compactacao de aterros 100 PN 300,4900R$ 11,68R$ 3.509,72
ServicoDER-ROD- 40106 - ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 200,3200R$ 21,68R$ 4.342,94
ServicoSINAPI - 104658 - PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO. ASSENTAMENTO SOBRE ARGAMASSA.AF_03/2024175,0000R$ 165,29R$ 28.925,75
ServicoDER-ED - 20801 - Barracao para escritorio com sanitario area 14.50m2, de chapa de compens. 12mm epontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspecao, conf. projeto (2 utilizacoes)14,5000R$ 583,15R$ 8.455,67
ServicoDER-ROD - 40926 - Sinalizacao horizontal TMD=600, vida util 2 a 3 anos, taxa=0,80 L/m² 40,0000R$ 21,84R$ 873,60
ServicoDER-ED - 40235 - Fornecimento, preparo e aplicacao de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5 deperdas ja incluido no custo)22,8900R$ 641,23R$ 14.677,76
ServicoDER-ED - 200202 - Meio-fio de concreto pre-moldado com dimensoes de 15x12x30x100 cm , rejuntadoscom argamassa de cimento e areia no traco 1:3979,2000R$ 56,77R$ 55.589,18
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
06/03/2025 0000714/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 27.239,05
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
21/03/2025 0000714/2025 0001448/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 26.013,29
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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