Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoDER-ED - 20305 - Placa de obra nas dimensoes de 2.0 x 4.0 m, padrao IOPES. 3,0000R$ 425,00R$ 1.275,00
ServicoDER-ED - 010219 - DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO(EMOP05.001.033) 2,6300R$ 425,03R$ 1.117,83
ServicoDER-ED - 30304 - Indice de preco para remocao de entulho decorrente da execucao de obras (Classe ACONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da cacamba, carga, transporte e descarga em area licenciada2,6300R$ 101,25R$ 266,29
ServicoDER-ED - 30104 - ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA 8,0000R$ 28,08R$ 224,64
ServicoDER-ED - 40206 - Forma de tabua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundacoes, levando-se em conta autilizacao 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma)15,0000R$ 105,86R$ 1.587,90
ServicoDER-ED - 40245 - Fornecimento, dobragem e colocacao em forma, de armadura CA-50 A grossa diametro de12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1)96,3000R$ 14,23R$ 1.370,35
ServicoDER-ED - 40253 - Fornecimento e aplicacao de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lancamentoMANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5 de perdas ja incluido no custo)2,6300R$ 930,00R$ 2.445,90
ServicoSETOP-ED - 49655 - ANCORAGEM DE BARRAS DE ACO COM CHUMBADOR QUIMICO A BASE DE RESINA POLIESTER,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BARRA.1,0000R$ 535,42R$ 535,42
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
09/10/2024 0005954/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESR$ 8.823,33
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
15/10/2024 0005954/2024 0009370/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESR$ 8.646,86
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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