Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialPLACA DE FREIO332/Y813512,0000R$ 255,00R$ 3.060,00
MaterialMOLA 814/00365 6,0000R$ 70,31R$ 421,86
MaterialPASTILHA DE FREIO478/008491,0000R$ 1.241,14R$ 1.241,14
MaterialOLEO DE FREIORANDO MV15 4002/05001,0000R$ 60,00R$ 60,00
MaterialANEL 813/M7604DE APOIO2,0000R$ 146,00R$ 292,00
MaterialANELDE APOIO PACKUP 813/M76032,0000R$ 146,00R$ 292,00
MaterialOLEO AP P/EIXOS DIF E FREIOS UMIDOS4000/22201,0000R$ 880,00R$ 880,00
MaterialANEL TRAVA 2203/1020DE SEGURANCA6,0000R$ 15,00R$ 90,00
MaterialBUCHA DE ACO FLANGEADA DO DIFERENCIAL 448/16905 6,0000R$ 165,00R$ 990,00
MaterialPINODE ACO DO FREIO 450/182046,0000R$ 65,00R$ 390,00
MaterialDISCO FREIOSINTERIZADO 332/Y813510,0000R$ 374,00R$ 3.740,00
MaterialRETENTORDE BORRACHA - PISTAO DO FREIO 813/500264,0000R$ 146,00R$ 584,00
MaterialANEL DE VEDACAOFREIO 813/500124,0000R$ 146,00R$ 584,00
MaterialROLAMENTO ESFERA AXIAL 907/50100 2,0000R$ 425,00R$ 850,00
MaterialRETENTOR DE BORRACHA53,6 x 80,35 x 12 T 904/201721,0000R$ 275,00R$ 275,00
MaterialCONJUNTO LSD DIFERENCIAL 450/26200 1,0000R$ 24.500,00R$ 24.500,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
18/12/2023 0008173/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURALR$ 38.250,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
11/01/2024 0008173/2023 0000146/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURALR$ 37.800,03
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS