Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoDER-ED - LEVANTAMENTO ARQUITETONICO 3.000,0000R$ 1,15R$ 3.450,00
ServicoDER-ED - PROJETO ARQUITETONICO 10.000,0000R$ 7,28R$ 72.800,00
ServicoDER-ED - PROJETO DE PAISAGISMO (ESPECIES, PORTES, QUANTIDADES, MOBILIARIO EXTERNO E ACESSORIOS) 10.000,0000R$ 0,73R$ 7.300,00
ServicoSIURB-INFRA - 03-52-01 - PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A1, COLORIDA (ARQUIVO ORIGINAL COMEXTENSAO PLT)300,0000R$ 4,25R$ 1.275,00
ServicoDER-ED - PLANILHA ORCAMENTARIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMORIA DE CALCULO, COMPOSICOES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E COTACOES DE PRECOS)*16.263,2610R$ 1,49R$ 24.232,26
ServicoDER-ED - MAQUETE ELETRONICA (Imagem 3D) 10.000,0000R$ 1,16R$ 11.600,00
ServicoDER-ED - PROJETO DE URBANISMO (MUROS, CALCADAS, PAVIMENTACOES, CANTEIROS, ACESSOS, OUTROS) 10.000,0000R$ 1,16R$ 11.600,00
ServicoDER-ED - PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 13.481,5600R$ 0,75R$ 10.111,17
ServicoDER-ED - PROJETO DE LOGICA 13.481,5600R$ 0,75R$ 10.111,17
ServicoDER-ED - PROJETO SPDA (PARARRAIO) 12.042,5200R$ 0,75R$ 9.031,89
ServicoDER-ED - PROJETO REDES ELETRICAS 12.854,5608R$ 2,96R$ 38.049,50
ServicoDER-ED - PROJETO HIDROSSANITARIO 13.421,7117R$ 2,74R$ 36.775,49
ServicoDER-ED - PROJETO DE ESTRUTURA METALICA 1.018,7186R$ 3,66R$ 3.728,51
ServicoDER-ED - PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDACAO 12.042,4994R$ 4,38R$ 52.746,15
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
03/09/2015 0001010/2015 Original005 - ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 9.008,10
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
11/09/2015 0001010/2015 0001357/2015 OriginalOrcamentario005 - ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 9.008,10
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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